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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2366-3825-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ADOQUINES Y MATERIALES DE REPARACIÓN M.492 CESFAM VBS C.A 2366-195-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
JAVIERA CARRERA # 1169 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
878151,31 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JAVIERA CARRERA # 1169 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA WILSON SPA |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA WILSON SPA
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R.U.T. |
76.993.914-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA WILSON SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171701
| Adoquines | 1 | Global | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ADOQUINES DE ALTO TRAFICO (SE ADJUNTAN EE.TT) - EL SERVICIO INCLUYE: a) 276 M2 DE ADOQUIN RECTO GRIS A=100 X I=200 X E=60MM (50/M2) b) 50 SOLERILLA CANTO CIRCULAR GRIS A=60 X H=200 X I=1000MM c) 27 PALLETS DE MADERA d) 1 FLETE CAMION PLUMA ARICA-RADIO URBANO | |
$ 4.621.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.621.849
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$ 4.621.849
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Total Neto
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$ 4.621.849
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 878.151
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$ 5.500.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.