Orden de Compra. Nº3191-2241-SE25 "CS (MAT) MANT. Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-2241-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CS (MAT) MANT. Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3191-138-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema CGU PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N, VIÑA DEL MAR
Comuna Viña del Mar
Impuesto 112955
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N, VIÑA DEL MAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERÍA Y MONTAJES CHILE SPA.
Razón Social INGENIERIA Y MONTAJE CHILE SPA
R.U.T. 76.970.098-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERÍA Y MONTAJES CHILE SPA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Ventana de miradores5Unidad no definidaPROVISION E INSTALACION DE SELLOS DE GOMA INTERIOR CODIGO DE CONTRATO 4.4 COTIZACION 372 SCP 6806PROVISION E INSTALACION DE SELLOS DE GOMA INTERIOR CODIGO DE CONTRATO 4.4 COTIZACION 372 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
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Ventana de miradores2Unidad no definidaPROVISION E INSTALACION DE BRAZO PROYECTANTE ACERO INOXIDABLE 30 CM CODIGO DE CONTRATO 4.5 COTIZACION 372 SCP 6806PROVISION E INSTALACION DE BRAZO PROYECTANTE ACERO INOXIDABLE 30 CM CODIGO DE CONTRATO 4.5 COTIZACION 372 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
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Ventana de miradores1Unidad no definidaPROVISION E INSTALACION DE VIDRIO 6 MM CRISTAL SIMPLE (VENTANAS Y MAMPARAS) CODIGO DE CONTRATO 1.3 COTIZACION 372 SCP 6806PROVISION E INSTALACION DE VIDRIO 6 MM CRISTAL SIMPLE (VENTANAS Y MAMPARAS) CODIGO DE CONTRATO 1.3 COTIZACION 372 $ 84.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.500 $ 84.500
Total Neto $ 594.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.955
TOTAL OC $ 707.455


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.