Orden de Compra. Nº3399-96-AG25 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETRIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE MANDO DE ESTA UR. por invitación a compra ágil: 3399-95-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3399-96-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETRIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE MANDO DE ESTA UR. por invitación a compra ágil: 3399-95-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 16 Talca - R Nº16
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 534002-328274-2025 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.800-7
Dirección de Facturación 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
Comuna Talca
Impuesto 48186,66
Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente N° 2197 esq 11 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor constructora jm
Razón Social CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L.
R.U.T. 76.022.139-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal constructora jm
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLOS DE 18"  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.170
27111909
Espátulas3UnidadESPATULAS  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067
31201515
Cintas de papel5UnidadMASKINTAPE 36MM X 40M  $ 2.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.425 $ 10.425
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS 2 PULGADAS   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.116 $ 14.116
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJAS DE 80  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
13111208
Películas de nylon2UnidadNYLON 4 MT X 10 MTS  $ 16.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.276 $ 33.276
31211501
Pinturas al esmalte7TinetaPINTURA BLANCA   $ 20.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.880 $ 145.880
31201602
Pastas1TinetaPASTA MURO   $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
Total Neto $ 253.614
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.187
TOTAL OC $ 301.801


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.