Orden de Compra. Nº2307-266-AG25 "ARTICULOS DE ESCRITORIO (REQ. N°2718) DSI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2307-266-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO (REQ. N°2718) DSI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación J. Mackenna #851, Piso 3
Comuna Osorno
Impuesto 351159,9
Dirección de Envío de la Factura J. Mackenna #851, Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AM INVERSIONES
Razón Social AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
R.U.T. 76.026.331-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AM INVERSIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122106
Chinches y tachuelas200UnidadALFILER  $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
44121506
Sobres estándar300PaqueteSOBRE TAMAÑO CARTA RONEO   $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
44121506
Sobres estándar300PaqueteSOBRES TAMAÑO OFICIO KRAFT   $ 121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300 $ 36.300
44121506
Sobres estándar300PaqueteSOBRE TAMAÑO CARTA BLANCO  $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
14111530
Notas de papel autoadhesivo300UnidadTACOS AMARILLOS POST IT CHICOS  $ 281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.300 $ 84.300
14111530
Notas de papel autoadhesivo300UnidadTACOS AMARILLOS POST IT GRANDE  $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.900 $ 99.900
44121620
Dedo de goma100UnidadDEDOS DE GOMA (TALLA GRANDE)  $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300
44121801
Cinta correctora250UnidadCORRECTOR CINTA   $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.250 $ 164.250
44122011
Carpetas para archivos200UnidadCARPETA VINILICAS TRANSPARENTE CARTA   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
24141607
Separadores de cartón100PaqueteSEPARADOR 1/2 OFICIO   $ 1.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.200 $ 144.200
24141607
Separadores de cartón100PaqueteSEPARADOR CARTA ALFABETICO   $ 1.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.100 $ 145.100
24141607
Separadores de cartón100PaqueteSEPARADOR OFICIO MENSUAL   $ 2.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.000 $ 214.000
60121153
Hojas de transferencia100CajaLAMINA PARA TERMOLAMINAR TAMAÑO CARTA   $ 6.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.000 $ 655.000
60121124
Papel kraft50UnidadPLIEGO PAPEL KRAFT   $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
44111503
Bandejas de correspondencia10UnidadBANDEJA DE DOCUMENTOS METALICA 3 o 4 niveles   $ 7.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.850 $ 72.850
47131703
Recipientes para residuos sanitarios10UnidadBASURERO DE ESCRITORIO METALICO O SIMILAR   $ 4.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.440 $ 48.440
44111509
Portalápiz10UnidadPORTA LAPICERO METALICO   $ 717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.170 $ 7.170
Total Neto $ 1.848.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 351.160
TOTAL OC $ 2.199.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.