Orden de Compra. Nº
2307-266-AG25
"
ARTICULOS DE ESCRITORIO (REQ. N°2718) DSI
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2307-266-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE ESCRITORIO (REQ. N°2718) DSI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T.
69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T.
69.210.100-6
Dirección de Facturación
J. Mackenna #851, Piso 3
Comuna
Osorno
Impuesto
351159,9
Dirección de Envío de la Factura
J. Mackenna #851, Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AM INVERSIONES
Razón Social
AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
R.U.T.
76.026.331-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AM INVERSIONES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122106
Chinches y tachuelas
200
Unidad
ALFILER
$ 273,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.600
$ 54.600
44121506
Sobres estándar
300
Paquete
SOBRE TAMAÑO CARTA RONEO
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.600
$ 27.600
44121506
Sobres estándar
300
Paquete
SOBRES TAMAÑO OFICIO KRAFT
$ 121,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.300
$ 36.300
44121506
Sobres estándar
300
Paquete
SOBRE TAMAÑO CARTA BLANCO
$ 31,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.300
$ 9.300
14111530
Notas de papel autoadhesivo
300
Unidad
TACOS AMARILLOS POST IT CHICOS
$ 281,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.300
$ 84.300
14111530
Notas de papel autoadhesivo
300
Unidad
TACOS AMARILLOS POST IT GRANDE
$ 333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.900
$ 99.900
44121620
Dedo de goma
100
Unidad
DEDOS DE GOMA (TALLA GRANDE)
$ 83,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.300
$ 8.300
44121801
Cinta correctora
250
Unidad
CORRECTOR CINTA
$ 657,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 164.250
$ 164.250
44122011
Carpetas para archivos
200
Unidad
CARPETA VINILICAS TRANSPARENTE CARTA
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
24141607
Separadores de cartón
100
Paquete
SEPARADOR 1/2 OFICIO
$ 1.442,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.200
$ 144.200
24141607
Separadores de cartón
100
Paquete
SEPARADOR CARTA ALFABETICO
$ 1.451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.100
$ 145.100
24141607
Separadores de cartón
100
Paquete
SEPARADOR OFICIO MENSUAL
$ 2.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 214.000
$ 214.000
60121153
Hojas de transferencia
100
Caja
LAMINA PARA TERMOLAMINAR TAMAÑO CARTA
$ 6.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 655.000
$ 655.000
60121124
Papel kraft
50
Unidad
PLIEGO PAPEL KRAFT
$ 98,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
44111503
Bandejas de correspondencia
10
Unidad
BANDEJA DE DOCUMENTOS METALICA 3 o 4 niveles
$ 7.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.850
$ 72.850
47131703
Recipientes para residuos sanitarios
10
Unidad
BASURERO DE ESCRITORIO METALICO O SIMILAR
$ 4.844,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.440
$ 48.440
44111509
Portalápiz
10
Unidad
PORTA LAPICERO METALICO
$ 717,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.170
$ 7.170
Total Neto
$ 1.848.210
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 351.160
TOTAL OC
$ 2.199.370
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.