Orden de Compra. Nº707428-25-CM26 "Orden de Compra: 707428-25-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 707428-25-CM26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 707428-25-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regional Sur-Oriente
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Unidad de Compra Profesor Carlos Porter 23
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Facturación Profesor Carlos Porter 23
Comuna Santiago
Impuesto 1257527,16
Dirección de Envío de la Factura Profesor Carlos Porter 23
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
GUANTE NITRILO ADICARE EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA L CAJA 100 UNIDADES553 (2231120) GUANTE NITRILO ADICARE EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA L CAJA 100 UNIDADES(2231120) GUANTE NITRILO ADICARE EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA L CAJA 100 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; DISTRIBUCION A J.I. $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410.150 $ 1.410.150
0
2239-21-LR23
GUANTE NITRILO ADICARE AZUL S/POLVOL/LATEX EXAMENY/OPROCEDIMIENTO NO ESTÉRIL TALLAM CAJA 100UNIDADES987 (2231119) GUANTE NITRILO ADICARE AZUL S/POLVOL/LATEX EXAMENY/OPROCEDIMIENTO NO ESTÉRIL TALLAM CAJA 100UNIDADES(2231119) GUANTE NITRILO ADICARE AZUL S/POLVOL/LATEX EXAMENY/OPROCEDIMIENTO NO ESTÉRIL TALLAM CAJA 100UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; DISTRIBUCION A J.I. $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.529.681 $ 2.529.681
0
2239-21-LR23
ALGODÓN LASTRADE HIDRÓFILO PRENSADO 1 KG ROLLO UNIDAD367 (2228567) ALGODÓN LASTRADE HIDRÓFILO PRENSADO 1 KG ROLLO UNIDAD(2228567) ALGODÓN LASTRADE HIDRÓFILO PRENSADO 1 KG ROLLO UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; DISTRIBUCION A J.I. $ 7.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.678.733 $ 2.678.733
Total Neto $ 6.618.564
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.257.527
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 7.876.091


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.