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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3608-307-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adq de generador eléctrico y desbrozadora/Adm-Delegación Domínguez(desde 3608-329-COT25) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
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R.U.T. |
69.190.600-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
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R.U.T. |
69.190.600-0 |
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Dirección de Facturación |
Ejercito 1424 |
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Comuna |
Puerto Saavedra
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Impuesto |
318288 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ejercito 1424 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LAS HORTENSIAS SPA |
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Razón Social |
FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA
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R.U.T. |
76.338.835-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LAS HORTENSIAS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111601
| Generadores diesel | 1 | Unidad | Generador eléctrico diesel partida eléctrica, según especificaciones. | |
$ 1.078.530,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.078.530
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$ 1.078.530
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23101508
| Cortadoras | 1 | Unidad | Desbrozadora, según especificaciones. | |
$ 596.670,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 596.670
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$ 596.670
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Total Neto
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$ 1.675.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 318.288
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$ 1.993.488
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.