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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
411-8800-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AFICHES. CHAPITAS Y OTROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
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R.U.T. |
69.251.900-0 |
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Dirección de Facturación |
PADRE ALONSO GARCÍA S/N, ALTO DEL CARMEN |
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Comuna |
Alto Del Carmen
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Impuesto |
133950 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PADRE ALONSO GARCÍA S/N, ALTO DEL CARMEN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GLOBO PUBLICIDAD |
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Razón Social |
FREDDY YURI COLINA LUZA
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R.U.T. |
8.971.189-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GLOBO PUBLICIDAD |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102506
| Chapa de aluminio | 100 | Unidad | 100 CHAPITAS ABRIDOR PERSONALIZADAS | |
$ 2.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 225.000
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$ 225.000
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82101507
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución | 100 | Unidad | 100 AFICHES PUBLICITARIOS IMPRESOS A COLOR PAPEL COLUCHE DE 170 GRS. TAMAÑO A3 | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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60104813
| Cuadros o muestras de colores | 40 | Unidad | 40 CUADROS IMPRESOS EN TELA CANVAS DE 42*50,4 CM (INCLUYE MARCOS DE MADERA CEPILLADA 2*1) | |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 380.000
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$ 380.000
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Total Neto
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$ 705.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 133.950
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$ 838.950
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.