Orden de Compra. Nº899-716-SE25 "RECARGA OXIGENO MES DE AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Jose - Casablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 899-716-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra RECARGA OXIGENO MES DE AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 899-46-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Unidad de Compra Juan Verdaguer N° 122
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1855
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Facturación Juan Vergaguer 122
Comuna Casablanca
Impuesto 386889,02
Dirección de Envío de la Factura Juan Vergaguer 122
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDURA S.A
Razón Social INDURA S.A.
R.U.T. 76.150.343-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INDURA S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42191701
Servicio eléctrico o de gas médico1Unidad no definidaRECARGA DE OXIGENO MEDICINAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N°1796323,MES DE AGOSTO  $ 938.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 938.035 $ 938.035
42191701
Servicio eléctrico o de gas médico1UnidadRECARGA DE OXIGENO MEDICINAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N°1797304, MES DE AGOSTO  $ 1.098.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.098.223 $ 1.098.223
Total Neto $ 2.036.258
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 386.889
TOTAL OC $ 2.423.147


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.