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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
591-7328-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AG-SERVICIO DE CATERING TALLER DE CAPACITACIÓN - COTIZACIÓN 53 -E1O2RT9 (SBQ) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FONASA, Nivel Central |
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Razón Social |
FONDO NACIONAL DE SALUD
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R.U.T. |
61.603.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO NACIONAL DE SALUD
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R.U.T. |
61.603.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Monjitas 665 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
173281,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Monjitas 665 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Importaciones Ulloa |
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Razón Social |
IMPORTACIONES ULLOA SPA
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R.U.T. |
77.152.178-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Importaciones Ulloa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 55 | Unidad | Se requiere contratar servicios de catering para atención de 55 participantes durante la jornada que se desarrollará el 13 de mayo del 2025 en la sala multiuso de JUNAEB, ubicado en Monjitas 565, piso 13. Santiago. | |
$ 16.582,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 912.010
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$ 912.010
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Total Neto
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$ 912.010
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 173.282
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$ 1.085.292
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.