Orden de Compra. Nº
2145-765-AG25
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Programa MAIS Insumos Escritorio Descripción Insumos Escritorio - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2145-340-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2145-765-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
Programa MAIS Insumos Escritorio Descripción Insumos Escritorio - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2145-340-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Los Vilos
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T.
61.606.409-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1722
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
R.U.T.
61.606.409-6
Dirección de Facturación
Arauco 400, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
51672,02
Dirección de Envío de la Factura
Arauco 400, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Inversiones Sana SpA
Razón Social
INVERSIONES SANA SPA
R.U.T.
77.282.664-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Inversiones Sana SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53121503
Maletas individuales
1
Unidad
Maleta Cabina 8 kg
$ 26.457,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.457
$ 26.457
44121708
Marcadores
6
Unidad
Plumones tamaño jumbo permanente colores varios
$ 5.868,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.208
$ 35.208
44121708
Marcadores
12
Unidad
Plumones Permanentes 12 unidades Colores varios
$ 5.133,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.596
$ 61.596
44102001
Lámina para plastificar
1
Unidad
Termolaminadora con cortador
$ 29.383,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.383
$ 29.383
44102001
Lámina para plastificar
400
Unidad
Micas para termolaminadora
$ 82,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.800
$ 32.800
44102001
Lámina para plastificar
5
Unidad
resma tamaño carta color
$ 9.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.990
$ 49.990
44102001
Lámina para plastificar
2
Unidad
resma tamaño oficio
$ 8.089,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.178
$ 16.178
31261501
Cubiertas y cajas de plástico
2
Pack
Caja organizadora 6 Litros 33x22x15cm
$ 5.073,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.146
$ 10.146
14121503
Cartulina
25
Pliego
Cartulina o papel kraft
$ 408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
Total Neto
$ 271.958
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.672
TOTAL OC
$ 323.630
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.