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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5769-94-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
29-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALOJAMIENTO EN PUERTO MONTT 5769-38-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FEN Gabinete Escuela de Economía y Administración |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Diagonal Paraguay 257 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
26875,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diagonal Paraguay 257 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| CONDICIONES DE FACTURACION | Estimado
Proveedor: Con el objetivo de optimizar la recepción de documentación
tributaria, es necesario señalar en facturas y/o notas de créditos lo
siguiente: Razón
social: Universidad de Chile
Rut:
60.910.000-1,
Giro: Enseñanza
superior en universidades públicas
Dirección: Diagonal Paraguay 257, Santiago
Pago a 30 días desde la recepción de los productos o servicios. |
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Proveedor |
World Traveller |
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Razón Social |
WORLD TRAVELLER SPA
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R.U.T. |
77.007.958-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
World Traveller |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111501
| Hoteles | 2 | Día | Pasajeros ingresan el 11 y se retiran el 13 de junio de 2025. 1 habitación doble (2 camas) por dos noches. Incluir los siguientes servicios: - Desayuno - Habitación de Hotel (con ventana y luz natural) - Baño en Suite - Calefacción - Sábanas y toallas - Ubicación: Centro de la Ciudad de Puerto Montt. Indicar datos de contacto del proveedor. La oferta debe incluir ficha técnica para ser evaluadas fotografía de la habitación. El Giro del proveedor en SII debe corresponder al servicio. | COORDINAR SERVICIO CON ESTELA CATALAN - 229783938 - ecatalan@fen.uchile.cl |
$ 70.726,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 141.452
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$ 141.452
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Total Neto
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$ 141.452
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.876
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$ 168.328
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.