Orden de Compra. Nº3068-167-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-57-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Abastecimiento Aviación Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3068-167-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-57-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3068-57-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T. 61.935.900-3
Dirección de Facturación Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N.
Comuna Concón
Impuesto 11225,96
Dirección de Envío de la Factura Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DICER
Razón Social DICER S.P.A.
R.U.T. 76.329.426-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DICER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas62UnidadESPONJA ABRASIVAESPONJA ABRASIVA $ 432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.784 $ 26.784
23131507
Tela para lijar20UnidadLIJA CIRCULAR GRANO 100LIJA CIRCULAR GRANO 100 $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760
23131507
Tela para lijar20UnidadLIJA CIRCULAR GRANO 180LIJA CIRCULAR GRANO 180 $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760
23131507
Tela para lijar20UnidadLIJA CIRCULAR GRANO 240LIJA CIRCULAR GRANO 240 $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.780 $ 10.780
Total Neto $ 59.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.226
TOTAL OC $ 70.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.