Orden de Compra. Nº2324-520-SE25 "Licitación Pública 152 de 2023 “SERVICIO DE MANTENCION EDIFICIO CONSISTORIAL II Y TEATRO DIEGO RIVERA”. DESDE 2324-363-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-520-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Licitación Pública 152 de 2023 “SERVICIO DE MANTENCION EDIFICIO CONSISTORIAL II Y TEATRO DIEGO RIVERA”. DESDE 2324-363-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-363-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna *
Impuesto 3701200
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMAI SpA
Razón Social INGENIERIA Y MANTENCION INDUSTRIAL SPA
R.U.T. 77.414.628-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMAI SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102801
Renovación de edificios, casas, señales y monumentos1GlobalServicio de mantención edificio consistorial II PERIODO 2025Servicio de mantención edificio consistorial II VALOR TOTAL NETO POR UN AÑO $ 14.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.680.000 $ 14.680.000
72102801
Renovación de edificios, casas, señales y monumentos1GlobalServicio de mantención edificio teatro diego rivera PERIODO 2025 Servicio de mantención edificio Teatro Diego Rivera VALOR TOTAL NETO POR UN AÑO $ 4.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800.000 $ 4.800.000
Total Neto $ 19.480.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.701.200
TOTAL OC $ 23.181.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.