Orden de Compra. Nº1057419-103-SE26 "Cs-Servicio Aseo Febrero-req1/item 2208001-HSAB59275-cvn"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057419-103-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Cs-Servicio Aseo Febrero-req1/item 2208001-HSAB59275-cvn
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057419-1-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 415
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Facturación CALLE SALAMANCA SIN NUMERO SANTA BARBARA
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 2862702
Dirección de Envío de la Factura CALLE SALAMANCA SIN NUMERO SANTA BARBARA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO ARTE
Razón Social GRUPO ARTE SPA
R.U.T. 77.490.369-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO ARTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaServicio de apoyo, mes de enero.  $ 940.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.336 $ 940.336
76111501
Servicios de limpieza de edificios1MesServicio de aseo mes de ENERO, según solicitud 59275.Servicio de aseo mes de ENERO $ 14.126.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.126.517 $ 14.126.517
Total Neto $ 15.066.853
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.862.702
TOTAL OC $ 17.929.555


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.