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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057419-103-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
02-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Cs-Servicio Aseo Febrero-req1/item 2208001-HSAB59275-cvn |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057419-1-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
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R.U.T. |
61.607.304-4 |
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Dirección de Facturación |
CALLE SALAMANCA SIN NUMERO SANTA BARBARA |
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Comuna |
Alto Bio Bio
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Impuesto |
2862702 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE SALAMANCA SIN NUMERO SANTA BARBARA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRUPO ARTE |
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Razón Social |
GRUPO ARTE SPA
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R.U.T. |
77.490.369-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO ARTE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Servicio de apoyo, mes de enero. | |
$ 940.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 940.336
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$ 940.336
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Mes | Servicio de aseo mes de ENERO, según solicitud 59275. | Servicio de aseo mes de ENERO |
$ 14.126.517,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.126.517
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$ 14.126.517
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Total Neto
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$ 15.066.853
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.862.702
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$ 17.929.555
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.