Orden de Compra. Nº685103-114-AG25 "CABLES DE ACERO PARA BARCAZAS compra ágil: 685103-147-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es LSDH 91 SARGENTO ALDEA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 685103-114-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra CABLES DE ACERO PARA BARCAZAS compra ágil: 685103-147-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LSDH 91 SARGENTO ALDEA
Razón Social LSDH 91 SARGENTO ALDEA
R.U.T. 61.980.200-4
Dirección de Unidad de Compra AV JORGE MONTT SIN NUMERO, INTERIOR BASE NAVAL (MOLO 500), TALCAHUANO REGION DEL BIO BIO, Talcahuano, Región del BiobíoDE ACUERDO A PLIEGOS DE CONDICIONES ADJUNTAS. SE ADJUDICARA AL PROVEEDOR QUE CUMPLA CON TODO LO SOLICITADO CON EL PRECIO MAS CONVENIENTE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114/25 del sistema AFL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LSDH 91 SARGENTO ALDEA
R.U.T. 61.980.200-4
Dirección de Facturación Avenida Jorge Montt S/N Molo 500, Base Naval Talcahuano. Buque LSDH 91 SARGENTO ALDEA
Comuna Talcahuano
Impuesto 155800
Dirección de Envío de la Factura Avenida Jorge Montt S/N Molo 500, Base Naval Talcahuano. Buque LSDH 91 SARGENTO ALDEA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR IVAN
Razón Social ECASSUR SPA
R.U.T. 76.717.858-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HECTOR IVAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151505
Cable de acero2UnidadESTROBO 5/8" X 60 M  $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000
31151505
Cable de acero2UnidadTERMINAL CROSBY G-416  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 820.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.800
TOTAL OC $ 975.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.