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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1814-166-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES SEGUNDO SEMESTRE TALLER DE PINTURA MARCOS FUENTES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
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R.U.T. |
61.008.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Canada 5351-5359, San Joaquín |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
367556,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Canada 5351-5359, San Joaquín |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-08-2025 |
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Proveedor |
Carolina Fuentes |
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Razón Social |
CAROLINA VANESSA FUENTES CANDIA
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R.U.T. |
17.123.541-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Carolina Fuentes |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211602
| Materiales de texturización | 1 | Unidad | SE SOLICITA LA COTIZACION DE MATERIALES PARA TALLER DE PINTURA. SE ADJUNTA DETALLE DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. SE PRIORIZARÁ LA ADJUDICACION AL OFERENTE QUE ENVIE DETALLE DE TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. LOS PRODUCTOS DEBERAN SER ENVIADOS UNA VEZ GENERADA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. AJUSTARSE A PRESUPUESTO DISPONIBLE $ 1.963.410. | |
$ 1.934.510,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.934.510
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$ 1.934.510
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Total Neto
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$ 1.934.510
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 367.557
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$ 2.302.067
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.