Orden de Compra. Nº5756-200-AG25 "Orden de Compra 5756-200-AG25 de compra ágil: 5756-222-COT25 - Solicitud 7553 - 120116024201002 Nuevo Talle de Prototipo"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5756-200-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra 5756-200-AG25 de compra ágil: 5756-222-COT25 - Solicitud 7553 - 120116024201002 Nuevo Talle de Prototipo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FAC. ARQUITECTURA Dirección Econ. y Admin.
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120116024201002 Nuevo Talle de Prototipo del sistema AUGE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Portugal 84
Comuna Santiago
Impuesto 210640,84
Dirección de Envío de la Factura Avda. Portugal 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DespachoDe acuerdo a los archivos adjuntos
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADERAS LA ESTRELLA
Razón Social SOC FLORENTINO GARCIA Y CIA LIMITADA
R.U.T. 78.132.370-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADERAS LA ESTRELLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161727
Tuercas hexagonales1Unidad Adquisición de materiales de ferretería de acuerdo a las especificaciones adjuntas, los proveedores deben postular con una cotización formal más los datos de contacto del ejecutivo a cargo de la venta, si no entrega esta información su oferta puede ser desestimada  $ 1.108.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.108.636 $ 1.108.636
Total Neto $ 1.108.636
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 210.641
TOTAL OC $ 1.319.277


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.