Orden de Compra. Nº
3760-298-AG25
"
MATERIAL DE FERRETERIA - DIMAO / FORM 137-178 / 3760-389-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3760-298-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERIA - DIMAO / FORM 137-178 / 3760-389-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Facturación
Av. Los Libertadores 277
Comuna
El Monte
Impuesto
201339,2
Dirección de Envío de la Factura
Av. Los Libertadores 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercializadora Ellis spa
Razón Social
COMERCIALIZADORA ELLIS SPA
R.U.T.
77.896.014-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercializadora Ellis spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
2
Caja
CAJA DE PERNOS DE 4 1/2" DE 100 UNIDADES (FORM 137)
$ 11.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.400
$ 22.400
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
4
Caja
CAJA DE GOLILLAS PARA PERNOS DE 4 1/2" DE 100 UNIDADES (FORM 137)
$ 22.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.600
$ 89.600
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
2
Caja
CAJA DE TUERCAS PARA PERNOS DE 4 1/2" DE 100 UNIDADES (FORM 137)
$ 11.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.400
$ 22.400
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
12
Unidad
PINO CEPILLADO DE 2X6" DE 4 METROS DE LARGO (FORM 137)
$ 38.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 460.800
$ 460.800
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
4
Unidad
CUARTON 6X6" DE 3.20 METROS DE LARGO (FORM 137)
$ 44.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 179.200
$ 179.200
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
16
Unidad
PINO CEPILLADO 2X2" METROS DE LARGO (FORM 137)
$ 4.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.120
$ 69.120
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
8
Unidad
MORTERO DE PISO DE 25KG (FORM 137)
$ 7.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.600
$ 57.600
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad
BROCHA DE 40mm (FORM 137)
$ 8.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.800
$ 8.800
11121608
Bambú
150
Unidad
TUTORES DE COLIHUE DE 1.9 A 2 MTS
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
2
kilogramo
KILOS DE CLAVOS DE 4" (FORM 137)
$ 2.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.760
$ 5.760
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Litro
LITRO DE CARBOLINEO (FORM 137)
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
Total Neto
$ 1.059.680
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 201.339
TOTAL OC
$ 1.261.019
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.