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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1518-12-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación vehículo FKDX78 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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656-63-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Delegación Provincial Osorno |
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Razón Social |
Delegación Provincial Osorno
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R.U.T. |
61.818.004-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Mackenna 851 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Delegación Provincial Osorno
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R.U.T. |
61.818.004-2 |
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Dirección de Facturación |
Mackenna 851 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
10450 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mackenna 851 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC. COMERCIAL LUCASA SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL LUCASA SPA
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R.U.T. |
76.567.096-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOC. COMERCIAL LUCASA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad | BIELETAS DE SUSPENSION Y MANO DE OBRA | BIELETAS DE SUSPENSION Y MANO DE OBRA , VEHICULO FKDX78 SEGUN PRESUPUESTO |
$ 55.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.000
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$ 55.000
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Total Neto
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$ 55.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.450
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$ 65.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.