Orden de Compra. Nº3268-339-AG25 " 400 408 000 EM A-4 019/2025 ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA 3268-303-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-339-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra 400 408 000 EM A-4 019/2025 ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA 3268-303-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400408000022509012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 35487,44
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras28UnidadPINO DIMENSIONADO VERDE 2X2X3.20PINO DIMENSIONADO BRUTO VERDE 2X2X3.20. $ 2.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.568 $ 71.568
30103604
Revestimiento o láminas de madera8PlanchaAGLOMERADO ESTRUCTURAL DE 8MM 122X244CMSMASISA 8MM 1.52X2.44 22KG. $ 12.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.688 $ 98.688
31162404
Grapas de ferretería5CajaGRAPA 5/16" CAJA DE 1000 UN.GRAPA 5/16" CAJA DE 1000 UN. $ 3.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.520 $ 16.520
Total Neto $ 186.776
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.487
TOTAL OC $ 222.263


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.