Orden de Compra. Nº3447-3556-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-204-L124, Adquisición de artículos merchandising para la implementación de la estrategia ECICEP y programa migrante de la Red APS"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-3556-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-204-L124, Adquisición de artículos merchandising para la implementación de la estrategia ECICEP y programa migrante de la Red APS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-204-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 289750
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KI PRINT IQUIQUE
Razón Social LEYSLA DEL CARMEN BABAROVICH GARCÍA
R.U.T. 15.687.184-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KI PRINT IQUIQUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121608
Bolsas para compras500UnidadN°1 Bolsas Ecológicas Oferta valida por 90 días. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
44121701
Lápiz pasta500UnidadÍtem N°5 Bolígrafos Oferta valida por 90 días. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
60101722
Libretas de notas100UnidadÍtem N°6 Libreta Ecológica Oferta valida por 90 días. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
60101722
Libretas de notas150UnidadÍtem N°7 Libreta EcológicaOferta valida por 90 días. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
53121603
Mochilas100UnidadÍtem N°11 Bananos Oferta valida por 90 días. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 1.525.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 289.750
TOTAL OC $ 1.814.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.