Orden de Compra. Nº1960-44-AG24 "Adquisición y provisión de 586 botellones de 20 litros de agua purificada, con entrega parcializada en Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1960-44-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición y provisión de 586 botellones de 20 litros de agua purificada, con entrega parcializada en Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
Comuna Punta Arenas
Impuesto 243277,9
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 58846449
Razón Social MARIO ALBERTO RIVAS WITTO
R.U.T. 5.884.644-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 58846449
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua586UnidadAdquisición y provisión de 586 botellones de 20 litros de agua purificada a comodato, con entrega parcializada y recambio a convenir en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo.  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280.410 $ 1.280.410
Total Neto $ 1.280.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 243.278
TOTAL OC $ 1.523.688


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.947.348-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.007.296-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.796.225-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.779.336-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 5.884.644-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.471.075-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.