Orden de Compra. Nº2028-54-AG25 "Set escolar Instituto Ingles Antuquenu/SAAT"
Recuerde que el responsable del pago es Depto. Provincial Educación Llanquihue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2028-54-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Set escolar Instituto Ingles Antuquenu/SAAT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Llanquihue
Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue
R.U.T. 60.902.039-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 137 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue
R.U.T. 60.902.039-3
Dirección de Facturación Rancagua 203
Comuna Puerto Montt
Impuesto 35854,52
Dirección de Envío de la Factura Rancagua 203
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro26UnidadUniversitarios 100 hojas  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.920 $ 23.920
14111530
Notas de papel autoadhesivo26UnidadPost-it Block chico 3x3"   $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.710 $ 8.710
44121701
Lápiz pasta13UnidadLápiz pasta azul   $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728 $ 728
44121701
Lápiz pasta13UnidadLápiz tinta negra Gel o tinta líquida   $ 321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.173 $ 4.173
44121706
Lápices de madera13UnidadLápiz grafito HB con goma   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.313 $ 1.313
41111604
Reglas13UnidadRegla Plástica 20 cm   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170
44121708
Marcadores13UnidadDestacador Color surtido   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección13UnidadCorrector Tipo lápiz o frasco pequeño   $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.107 $ 3.107
14111509
Artículos de papelería13UnidadEstuche básico Tela con cierre   $ 3.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.707 $ 44.707
14111509
Artículos de papelería13UnidadSeparador de libro Marcador plástico/cartón   $ 1.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.286 $ 13.286
14111509
Artículos de papelería13UnidadPlanner semanal CPV 50 hojas, diseño semanal   $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.680 $ 17.680
14111509
Artículos de papelería13UnidadBolsa TNT con cordón Color azul, tipo mochila   $ 569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.397 $ 7.397
55101526
Diccionarios13UnidadDiccionario inglés Escolar o de bolsillo   $ 4.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.227 $ 58.227
Total Neto $ 188.708
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.855
TOTAL OC $ 224.563


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.