Orden de Compra. Nº1180968-10-SE26 "LI 1180968-27-LP25 EQUIPAMIENTO FR 2025-1203 / REPOSICIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HETG”, CÓDIGOS BIP: 40065358 0."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1180968-10-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra LI 1180968-27-LP25 EQUIPAMIENTO FR 2025-1203 / REPOSICIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HETG”, CÓDIGOS BIP: 40065358 0.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1180968-27-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS CONVENIOS GORE IQUIQUE
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat N°1099
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 442 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N°1099
Comuna 7
Impuesto 8791680
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N°1099
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PTM CHILE
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS
R.U.T. 77.749.210-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PTM CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192404
Carros médicos o accesorios7Unidad no definidaCarro transporte ropa limpiaCarro transporte ropa limpia $ 1.351.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.457.000 $ 9.457.000
42192404
Carros médicos o accesorios4UnidadCarro de medicamentos dosis unitaria Carro de medicamentos dosis unitaria $ 3.063.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.252.000 $ 12.252.000
42192207
Camillas de paciente o accesorios de camilla1UnidadMesa ginecológica - Atención Paciente VVSMesa ginecológica - Atención Paciente VVS $ 2.698.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.698.000 $ 2.698.000
42291901
Porta instrumentos o posicionadores quirúrgicos40UnidadPortasuerosPortasueros $ 156.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240.000 $ 6.240.000
42191607
Hardware de vías carriles de cortina o biombos o cortinas de cubículo del paciente25UnidadSeparador clínico de ambientes Separador clínico de ambientes $ 625.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.625.000 $ 15.625.000
Total Neto $ 46.272.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.791.680
TOTAL OC $ 55.063.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.