Orden de Compra. Nº2103-447-SE24 "MATERIALES DE FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lonquimay
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2103-447-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2103-6-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Lonquimay
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1641
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1926
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641
Comuna Lonquimay
Impuesto 55498,43
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrocomercial Valle Lonquimay
Razón Social JOSÉ RICARDO MANOSALVA ESCALONA
R.U.T. 13.810.106-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agrocomercial Valle Lonquimay
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1Unidad no definidaLICITACIÓN 2103-6-LE23 MATERIALES DE FERRETERIA, PARA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, SEGÚN FACTURA EMITIDA N°29285, 29287, 29288, 29289, 29290, 29291, 29292, 29299, 29298, 29293, 29294, 29295, 29296, 29297. $ 292.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.097 $ 292.097
Total Neto $ 292.097
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.498
TOTAL OC $ 347.595


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.