Orden de Compra. Nº1240098-307-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1240098-108-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1240098-307-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1240098-108-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios de Mantenciones
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8059
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE
Comuna Ovalle
Impuesto 165651,88
Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTISERV LTDA.
Razón Social OPTISERV LIMITADA
R.U.T. 76.014.683-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OPTISERV LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222624
Equipo de interconexión óptica1Global90511211000095 MANTENCION CORRECTIVA OPTICA S. A4329 90511211000095 MANTENCION CORRECTIVA OPTICA S. A4329 $ 871.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 871.852 $ 871.852
Total Neto $ 871.852
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.652
TOTAL OC $ 1.037.504


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.