Orden de Compra. Nº3069-113-AG25 "ADQUISICIÓN DE VÍVERES "
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3069-113-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA DE GUERRA NAVAL
Razón Social Academia de Guerra Naval
R.U.T. 61.968.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110/2025 del sistema AFL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia de Guerra Naval
R.U.T. 61.968.800-7
Dirección de Facturación AV JORGE MONTT 2400 AV LAS SALINAS
Comuna Viña del Mar
Impuesto 141550
Dirección de Envío de la Factura AV JORGE MONTT 2400 AV LAS SALINAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA MEYLIN CENTRAL 2
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEYLIN SPA
R.U.T. 77.612.205-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA MEYLIN CENTRAL 2
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos120BotellaJUGO DE LIMÓN 500 ML  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600
93131608
Servicios de suministro de alimentos1080UnidadHUEVOS FRESCOS   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.400 $ 194.400
93131608
Servicios de suministro de alimentos30kilogramoSALSA ESPAÑOLA   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos40kilogramoMARGARINA DOÑA JUANITA   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos40kilogramoMANTECA VEGETAL PARA PANADERIA   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos60LitroCREMA PARA BATIR COLUN O EQUIVALENTE   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000
Total Neto $ 745.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.550
TOTAL OC $ 886.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.