Orden de Compra. Nº2279-579-AG25 "SOLICITUD DE PEIDDO N°542 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-528-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2279-579-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD DE PEIDDO N°542 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-528-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Facturación SAN PABLO 8444
Comuna Pudahuel
Impuesto 23845
Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

ENTREGAR SOLO EN BODEGA MUNICIPAL 

ENTRADA POR CORONA SUECA #8351.

HORARIO 

LUNES A JUEVES 

MAÑANA 08:40 A 13:50 HORAS

TARDE     15:00 A 17:20 HORAS 

VIERNES  

MAÑANA 08:40 A 13:00 HORAS

FACTURA

FACTURAS@MPUDAHUEL.CL

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUNTO JAQUE
Razón Social Punto Jaque Spa.
R.U.T. 76.446.924-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUNTO JAQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201501
Cinta de conductos50UnidadTEFLÓN 1/2 PULGADAS 10 METROS  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31201616
Adhesivos líquidos50UnidadADHESIVO DE CONTACTO AGOREX 1/32 GL  $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.000 $ 113.000
Total Neto $ 125.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.845
TOTAL OC $ 149.345


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.