Orden de Compra. Nº3833-426-AG25 " MATERIALES CONSTRUCCION-DEPTO SOCIAL-compra ágil: 3833-405-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3833-426-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION-DEPTO SOCIAL-compra ágil: 3833-405-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación COMERCIO #603 I MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
Comuna Río Bueno
Impuesto 25973
Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 I MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA (PUESTA EN PISO)
PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA BODEGA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE CARLOS CONDELL N°1480, RIO BUENO.
LUNES A JUEVES DE 8:00 A 16:00 HRS Y LOS VIERNES DE 08:00 A 15:00 HRS.INCLUIR DESCARGA DE LOS PRODUCTOS (HORARIO DE COLACION DE 13:00 A 14:00 HRS)

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADERAS COPIHUES
Razón Social SOCIEDAD MADERERA LOS COPIHUES S.A.
R.U.T. 76.717.820-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADERAS COPIHUES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
Tablas de madera40UnidadPIEZA DE MADERA DE 2 X 2 X 3.20 MTS, PINO BRUTOPIEZA DE MADERA DE 2 X 2 X 3.20 MTS, PINO BRUTO $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
30102212
Plancha de cinc1UnidadSELLANTE TAPAGOTERAS PARA PISTOLA CALAFATERA 310 MLSELLANTE TAPAGOTERAS PARA PISTOLA CALAFATERA 310 ML $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
31161503
Clavo-tornillo4kilogramoKILOS DE CLAVOS DE 4"KILOS DE CLAVOS DE 4" $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
30102212
Plancha de cinc7PlanchaPLANCHA DE ZINC ACANALADO DE 2 MT X 0.35 MM PLANCHA DE ZINC ACANALADO DE 2 MT X 0.35 MM $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
Total Neto $ 136.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.973
TOTAL OC $ 162.673


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.725.347-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.