Orden de Compra. Nº2776-278-AG25 " S.P. N°166544, DAO. COMPRA DE 215 METROS CUBICOS DE MAICILLO ARNEADO EN PLANTA, SEGUN TERMINOS DE REQUERIMIENTO ADJUNTO, PARA MEJORAMIENTO DE SUELOS.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2776-168-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2776-278-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra S.P. N°166544, DAO. COMPRA DE 215 METROS CUBICOS DE MAICILLO ARNEADO EN PLANTA, SEGUN TERMINOS DE REQUERIMIENTO ADJUNTO, PARA MEJORAMIENTO DE SUELOS.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2776-168-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.099.099.99.99 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo
Comuna Rengo
Impuesto 716917,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Razón Social sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
R.U.T. 76.341.992-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava215Metro CúbicoMAICILLO ARNEADO EN PLANTA, SEGUN TERMINOS DE REQUERIMIENTO ADJUNTO,MAICILLO ARNEADO EN PLANTA, SEGUN TERMINOS DE REQUERIMIENTO ADJUNTO, $ 17.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.773.250 $ 3.773.250
Total Neto $ 3.773.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 716.918
TOTAL OC $ 4.490.168


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.831.744-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.