Orden de Compra. Nº4065-30-SE25 "ADQ. MATERIALES Y HERRAMIENTAS REPARACIÓN SEÑALETICA TURISTICA COMUNAL Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA PUESTOS DE VENTA EN VILLA CERRO CASTILLO COMUNA RIO IBAÑEZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4065-30-SE25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES Y HERRAMIENTAS REPARACIÓN SEÑALETICA TURISTICA COMUNAL Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA PUESTOS DE VENTA EN VILLA CERRO CASTILLO COMUNA RIO IBAÑEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4065-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-020 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 464892,95
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial zona austral
Razón Social COMERCIAL ZONA AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.082.486-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial zona austral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102215
Plancha de plástico5UnidadPlancha acrilica 8mm dimensiones de 0,55mts x 3,60 mts transparentePlancha acrílica de 8 mm 0,55m x 3,60m transparente $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
11121604
Madera de coníferas3UnidadPino cepillado seco 1x2"x3,2 mtsPino cepillado seco 1 x 2 x 3,2m $ 1.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.805 $ 5.805
11121604
Madera de coníferas300UnidadDECK PINO RADIATA IMPREG 1 1/2"X4"X 3,20 MTS CANTO REDONDEADODeck pino radiata impreg 1 12 x 4 x 3,20m canto redondeado $ 6.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.941.000 $ 1.941.000
Total Neto $ 2.446.805
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 464.893
TOTAL OC $ 2.911.698


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.