Orden de Compra. Nº
3532-54-AG25
"
PPTO. ABAST. INVENTARIO: ADQ. DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA UR. ABR.25.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3532-54-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
PPTO. ABAST. INVENTARIO: ADQ. DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA UR. ABR.25.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento N° 21 "Coquimbo"
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
81.925.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
81.925.500-8
Dirección de Facturación
Cerro Santa Lucía S/N
Comuna
La Serena
Impuesto
31319,79
Dirección de Envío de la Factura
Cerro Santa Lucía S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T.
77.808.773-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
DESINFECTANTE WC HARPIE
DESINFECTANTE WC HARPIE
$ 1.964,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.820
$ 9.820
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
DETERGENTE LIQUIDO
DETERGENTE LIQUIDO
$ 2.646,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.460
$ 26.460
47131830
Productos de limpieza de muebles
10
Unidad
LUSTRA MUEBLE
LUSTRA MUEBLE
$ 1.779,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.790
$ 17.790
47131603
Esponjas
5
Unidad
VIRUTILLA GRUESA PARA OLLA
VIRUTILLA GRUESA PARA OLLA
$ 992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.960
47131603
Esponjas
5
Unidad
VIRUTILLA FINA PARA OLLA
VIRUTILLA FINA PARA OLLA
$ 659,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.295
$ 3.295
12352310
Siliconas
10
Unidad
SILICONA AEROSOL TEAM VAINILLA 480 CC
SILICONA AEROSOL TEAM VAINILLA 480 CC
$ 2.331,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.310
$ 23.310
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
RENOVADOR DE NEUMÁTICOS TEAM 650C
RENOVADOR DE NEUMÁTICOS TEAM 650C
$ 2.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.340
$ 20.340
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
PAÑO DE MICROFIBRA
PAÑO DE MICROFIBRA
$ 701,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.010
$ 7.010
47131801
Limpiadores de suelos
10
Unidad
LIMPIADOR PISO FLOTANTE TREMEX
LIMPIADOR PISO FLOTANTE TREMEX
$ 1.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.200
$ 16.200
54101701
Compuestos de limpieza de metales
2
Unidad
PULIDOR DE METALES BRASSO
PULIDOR DE METALES BRASSO
$ 17.828,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.656
$ 35.656
Total Neto
$ 164.841
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.320
TOTAL OC
$ 196.161
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.