Orden de Compra. Nº3532-54-AG25 "PPTO. ABAST. INVENTARIO: ADQ. DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA UR. ABR.25."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3532-54-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra PPTO. ABAST. INVENTARIO: ADQ. DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA UR. ABR.25.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 21 "Coquimbo"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N
Comuna La Serena
Impuesto 31319,79
Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T. 77.808.773-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadDESINFECTANTE WC HARPIEDESINFECTANTE WC HARPIE $ 1.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.820 $ 9.820
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadDETERGENTE LIQUIDODETERGENTE LIQUIDO $ 2.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.460 $ 26.460
47131830
Productos de limpieza de muebles10UnidadLUSTRA MUEBLELUSTRA MUEBLE $ 1.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.790 $ 17.790
47131603
Esponjas5UnidadVIRUTILLA GRUESA PARA OLLAVIRUTILLA GRUESA PARA OLLA $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
47131603
Esponjas5UnidadVIRUTILLA FINA PARA OLLAVIRUTILLA FINA PARA OLLA $ 659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.295 $ 3.295
12352310
Siliconas10UnidadSILICONA AEROSOL TEAM VAINILLA 480 CCSILICONA AEROSOL TEAM VAINILLA 480 CC $ 2.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.310 $ 23.310
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadRENOVADOR DE NEUMÁTICOS TEAM 650CRENOVADOR DE NEUMÁTICOS TEAM 650C $ 2.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.340 $ 20.340
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO DE MICROFIBRAPAÑO DE MICROFIBRA $ 701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.010 $ 7.010
47131801
Limpiadores de suelos10UnidadLIMPIADOR PISO FLOTANTE TREMEXLIMPIADOR PISO FLOTANTE TREMEX $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
54101701
Compuestos de limpieza de metales2UnidadPULIDOR DE METALES BRASSOPULIDOR DE METALES BRASSO $ 17.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.656 $ 35.656
Total Neto $ 164.841
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.320
TOTAL OC $ 196.161


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.