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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057500-380-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CATERING CAPACITACIONES INFANTILES compra ágil 1057500-118-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
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R.U.T. |
61.608.500-K |
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Dirección de Facturación |
Avda. Concha y Toro # 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
210900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Concha y Toro # 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ENTRE CANALES |
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Razón Social |
PABLO ANDRÉS HAZ MONTALDO
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R.U.T. |
7.417.925-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ENTRE CANALES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 3 | Unidad | Servicio de catering para jornadas Infantiles según antecedentes del documento adjunto :"EETT catering jornadas infantiles"
adjuntar cotización formal con imágenes y especificaciones técnicas de lo ofertado.
jornadas a realizar en el mes de julio/2025.
cada servicio se contempla para 100 personas.
mas información de lo requerido en documento adjunto "EETT catering jornadas infantiles".
Oferentes en el rubro del SII. | |
$ 370.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.110.000
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$ 1.110.000
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Total Neto
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$ 1.110.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 210.900
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$ 1.320.900
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.