Orden de Compra. Nº
5153-379-AG26
"
CML_MATERIALES DE ESCRITORIO RRHH (REF-1755 - 943)_5153-402-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5153-379-AG26
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
CML_MATERIALES DE ESCRITORIO RRHH (REF-1755 - 943)_5153-402-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Doctor Carlos Lorca T #999
Comuna
Independencia
Impuesto
28264,4
Dirección de Envío de la Factura
Doctor Carlos Lorca T #999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
E-Provee
Razón Social
E-PROVEE SPA
R.U.T.
77.042.972-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
E-Provee
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121310
Cajas de uso general
20
Unidad
CAJA DE ARCHIVO DOBLE STANDAR
$ 999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.980
$ 19.980
44121618
Tijeras
10
Unidad
TIJERAS MEDIANAS
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
44121618
Tijeras
20
Unidad
REGLA DE 40 CMS
$ 393,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.860
$ 7.860
44121618
Tijeras
10
Unidad
CALCULADORA
$ 2.817,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.170
$ 28.170
44121618
Tijeras
50
Unidad
DEDOS DE GOMA
$ 112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
44121618
Tijeras
10
Unidad
CORCHETES METALICOS 23/8
$ 815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.150
$ 8.150
44121618
Tijeras
20
Unidad
REGLA DE 30 CMS
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
44121618
Tijeras
18
Unidad
CALENDARIOS
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.800
39121310
Cajas de uso general
50
Unidad
CAJA DE ARCHIVO STANDAR
$ 606,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.300
$ 30.300
Total Neto
$ 148.760
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.264
TOTAL OC
$ 177.024
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.