Orden de Compra. Nº5153-379-AG26 "CML_MATERIALES DE ESCRITORIO RRHH (REF-1755 - 943)_5153-402-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5153-379-AG26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra CML_MATERIALES DE ESCRITORIO RRHH (REF-1755 - 943)_5153-402-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Doctor Carlos Lorca T #999
Comuna Independencia
Impuesto 28264,4
Dirección de Envío de la Factura Doctor Carlos Lorca T #999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E-Provee
Razón Social E-PROVEE SPA
R.U.T. 77.042.972-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal E-Provee
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121310
Cajas de uso general20UnidadCAJA DE ARCHIVO DOBLE STANDAR  $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980
44121618
Tijeras10UnidadTIJERAS MEDIANAS  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
44121618
Tijeras20UnidadREGLA DE 40 CMS  $ 393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.860 $ 7.860
44121618
Tijeras10UnidadCALCULADORA  $ 2.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.170 $ 28.170
44121618
Tijeras50UnidadDEDOS DE GOMA  $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
44121618
Tijeras10UnidadCORCHETES METALICOS 23/8  $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.150 $ 8.150
44121618
Tijeras20UnidadREGLA DE 30 CMS  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44121618
Tijeras18UnidadCALENDARIOS  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
39121310
Cajas de uso general50UnidadCAJA DE ARCHIVO STANDAR  $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.300 $ 30.300
Total Neto $ 148.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.264
TOTAL OC $ 177.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.