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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4922-36-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JUEGOS INFLABLES Y TORO MECÁNICO - SENDA compra ágil: 4922-49-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Desarrollo Comunitario |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
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R.U.T. |
69.200.700-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
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R.U.T. |
69.200.700-k |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA ESQ. ALESSANDRI S/NUMERO |
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Comuna |
Futrono
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Impuesto |
58900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA ESQ. ALESSANDRI S/NUMERO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ventas y Servicios |
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Razón Social |
PEDRO ANDRES HUENULEF RIVAS EIRL
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R.U.T. |
76.473.617-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ventas y Servicios |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30221010
| Zona de juegos infantiles | 1 | Unidad | Juegos Inflables Grandes con generador | |
$ 160.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.000
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$ 160.000
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30221010
| Zona de juegos infantiles | 1 | Unidad | Toro Mecánico Grande con generador. | |
$ 150.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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Total Neto
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$ 310.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.900
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$ 368.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.