|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2724-1059-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DIDECO-PROGRAMA CENTRO CULTURAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
|
|
R.U.T. |
69.140.500-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
|
|
R.U.T. |
69.140.500-1 |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
|
Comuna |
San Carlos
|
|
Impuesto |
398550,724637681 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EL CLAVEL |
|
Razón Social |
ERNESTO SEGUNDO CANCINO MUÑOZ
|
|
R.U.T. |
8.157.781-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EL CLAVEL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | | CONTRATACION DE ERNESTO SEGUNDO CANCINO MUÑOZ, PARA PRESENTACION ARTISTICA DEL CLAVEL, EL DIA 29 DE NOVIEMBRE EN EL MARCO DEL XVIII FESTIVAL VIOLETA DE SAN CARLOS |
$ 2.500.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.500.000
|
$ 2.500.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.500.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios (14,5%) 14,5 %
|
$ 398.551
|
|
$ 2.898.551
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.