Orden de Compra. Nº2451-117-AG25 "TNR // MATERIALES DE FERRETERÍA // VARIOS ESTABLECIMIENTOS // 2451-118-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2451-117-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra TNR // MATERIALES DE FERRETERÍA // VARIOS ESTABLECIMIENTOS // 2451-118-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM
Comuna Santiago
Impuesto 285688,56
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Aquarios
Razón Social COMERCIALIZADORA AQUARIOS SPA
R.U.T. 77.331.124-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Aquarios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121435
Hilos o cables de conexión1KitLICEO DARÍO SALAS - MATERIALES DE FERRETERÍA ESTABLECIMIENTOLICEO DARÍO SALAS - MATERIALES DE FERRETERÍA ESTABLECIMIENTO $ 314.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.400 $ 314.400
31211904
Brochas1KitLICEO PDTE. GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA - MATERIALES DE FERRETERÍALICEO PDTE. GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA - MATERIALES DE FERRETERÍA $ 866.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 866.780 $ 866.780
30171504
Puertas de madera1KitESCUELA BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA - MATERIALES ELÉCTRICOSESCUELA BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA - MATERIALES ELÉCTRICOS $ 322.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.444 $ 322.444
Total Neto $ 1.503.624
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.689
TOTAL OC $ 1.789.313


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.