Orden de Compra. Nº3888-532-SE23 "ARREGLO CAMIONETA KFKW 78"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3888-532-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ARREGLO CAMIONETA KFKW 78
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3888-45-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Avenida Nueva Norte Sur sn a 34 km aprox de osorno por ruta U-400 camino al mar, en Puaucho, comuna de San Juan de la Costa.
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 137750
Dirección de Envío de la Factura Avenida Nueva Norte Sur sn a 34 km aprox de osorno por ruta U-400 camino al mar, en Puaucho, comuna de San Juan de la Costa.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN CARLOS MESA - Casa Matriz
Razón Social JUAN CARLOS MESA WOLNITZKY
R.U.T. 5.109.450-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN CARLOS MESA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadServicio de mantención de 212.500 kms de camioneta Nissan KFKW 78, según presupuesto N°2358 del 28/08/2023. Decreto Aprueba Contrato N°2007 del 07 de agosto del 2023. REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE CAMIONETAS MUNICIPALES DESDE 3888-45-LE23  $ 725.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.000 $ 725.000
Total Neto $ 725.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.750
TOTAL OC $ 862.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.