Orden de Compra. Nº2992-159-SE25 "CONVENIO DE LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-159-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-176-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA
Comuna Monte Patria
Impuesto 17569,87
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES Y RENTA AMINORTE LIMITADA
Razón Social INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE LIMITADA
R.U.T. 76.432.149-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES Y RENTA AMINORTE LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería3UnidadEstuche escolar doble con cierre Juntas $ 2.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.487 $ 8.487
14111509
Artículos de papelería1UnidadLámina para termolaminar 125 micronesFlor del Valle $ 14.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.129 $ 14.129
14111509
Artículos de papelería5UnidadTémpera de 12 colores de 15 MLFlor del Valle $ 1.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790 $ 5.790
14111509
Artículos de papelería1UnidadTermolaminadora Flor del Valle $ 39.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.008 $ 39.008
14111509
Artículos de papelería3UnidadAgenda año 2025Río Grande $ 4.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.730 $ 14.730
14111509
Artículos de papelería3UnidadCalculadora científicaRío Grande $ 3.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.329 $ 10.329
Total Neto $ 92.473
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.570
TOTAL OC $ 110.043


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.