Orden de Compra. Nº426-142-AG25 "Materiales de Escritorio Junio-Julio"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 426-142-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Escritorio Junio-Julio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H_Petorca
Razón Social HOSPITAL DE PETORCA
R.U.T. 61.606.612-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 544
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE PETORCA
R.U.T. 61.606.612-9
Dirección de Facturación Manuel Montt 860
Comuna Petorca
Impuesto 62014,1
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes20CajaCochetes 26/6 (corchete comun)   $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.520
44121802
Líquido corrector10UnidadLapiz Corrector   $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
44111905
Pizarras para plumón y accesorios24UnidadPlumon Pizarra Diversos Colores   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
44121904
Rellenos de tinta5UnidadTinta para sellos   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
26111702
Pilas alcalinas24UnidadPilas AA  $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
26111702
Pilas alcalinas24UnidadPilas AAA  $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
44121708
Marcadores24UnidadDestacadores de Diversos colores   $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720
26111702
Pilas alcalinas6UnidadPila D Grande   $ 1.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.650 $ 10.650
11151702
Hilo de algodón5Unidadhilo ovillo   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
31201512
Cinta Transparente10UnidadCinta de embalaje Transparnte 48 x 40 mt   $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380
31201515
Cintas de papel20UnidadCinta engomada 18 MM Angosta   $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
31201512
Cinta Transparente10Unidadscotch chico   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50UnidadResma tamaño carta.  $ 2.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.600 $ 146.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30UnidadResma tamaño oficio.  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
44122002
Protectores de hojas100UnidadFunda plastica tamaño carta  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
44122002
Protectores de hojas100Unidadfunda plastica oficio   $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
44122010
Divisores10PaqueteSeparadores archivador tamaño oficio   $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060 $ 3.060
Total Neto $ 326.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.014
TOTAL OC $ 388.404


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.