Orden de Compra. Nº1233615-960-AG25 "DMH/SOL 98 IMPLEMENTOS DE ASEO PARA ESCUELA POETISA GABRIELA MISTRAL - PUERTO AYSEN Detalle de la cotización 1233615-630-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233615-960-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra DMH/SOL 98 IMPLEMENTOS DE ASEO PARA ESCUELA POETISA GABRIELA MISTRAL - PUERTO AYSEN Detalle de la cotización 1233615-630-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén
R.U.T. 61.980.950-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1285
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén
R.U.T. 61.980.950-5
Dirección de Facturación José de Moraleda #437
Comuna Coyhaique
Impuesto 118940
Dirección de Envío de la Factura José de Moraleda #437
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CALEMA
Razón Social CALEMA SPA
R.U.T. 77.409.789-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CALEMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos210CajaCajas x 100 unidades Guantes NITRILO / Talla M, de acuerdo a requerimiento adjunto a la presente compra  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.000 $ 588.000
53102102
Overol y sobretodo para hombre10UnidadBuzo Overol Desechable Talla M elasticados (resistentes), de acuerdo a requerimiento adjunto a la presente compra  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
Total Neto $ 626.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.940
TOTAL OC $ 744.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.