Orden de Compra. Nº561704-28-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 561704-10-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 561704-28-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 561704-10-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 561704-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD TÉCNICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
R.U.T. 71.102.600-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO - Región de Antof
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días El servicio será cancelado en 3 cuotas: Primera cuota correspondiente al 30% del valor total junto con el cronograma. Segunda cuota correspondiente al 30% del valor total junto con el Informe de Avance de la capacitación. Tercera cuota correspondiente
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
R.U.T. 71.102.600-2
Dirección de Facturación AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO - Región de Antof
Comuna Antofagasta
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO - Región de Antof
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Corporación Freeway
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, EDUCA
R.U.T. 65.159.778-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Corporación Freeway
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111604
Capacitación a empleados1UnidadCAPACITACIÓN EN CONVIVENCIA ESCOLAR LICEO "DOMINGO HERRERA RIVERA" B-13 DE CMDS CLIMA LABORAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR $ 13.938.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.938.000 $ 13.938.000
Total Neto $ 13.938.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 13.938.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.