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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2380-987-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2380-991-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
38161,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SN&MC |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA SN&MC LIMITADA
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R.U.T. |
76.670.216-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SN&MC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131603
| Esponjas | 30 | Paquete | BOLSAS DE 24 UNIDADES DE ESPONJAS JABONOSAS SIN ENJUAGE | |
$ 3.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.700
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$ 107.700
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 15 | Paquete | TOALLAS DESINFECTANTES MULTISUPERFICIES (PAQUETES) | |
$ 2.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.350
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$ 43.350
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 20 | Paquete | TOALLAS HUMEDAS PARA ADULTO PAQUETE DE 60 UNIDADES TAMAÑO 30X20 CMS. APROX. | |
$ 2.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.800
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$ 49.800
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Total Neto
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$ 200.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.162
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$ 239.012
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.