Orden de Compra. Nº1070620-13011-SE25 "CCC - COMPRA SEGÚN MEMO N°044, UNIDAD DE LAVANDERÍA, MAYO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070620-13011-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra CCC - COMPRA SEGÚN MEMO N°044, UNIDAD DE LAVANDERÍA, MAYO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1070620-89-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8059 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 3608670
Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIO BLANCO CONFECCIONES S.A.
Razón Social RIO BLANCO CONFECCIONES S.A.
R.U.T. 76.384.212-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RIO BLANCO CONFECCIONES S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131603
Blusas o blusones para el personal sanitario500UnidadSABANA ARSENALERA PLANO HETG N° 023-0 (62010780)  $ 4.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.232.500 $ 2.232.500
42131603
Blusas o blusones para el personal sanitario1300UnidadSÁBANA CLÍNICA BLANCA PLANO HETG N° 024-0 (62010400)  $ 5.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.981.000 $ 6.981.000
42131603
Blusas o blusones para el personal sanitario500Unidad no definidaSABANA CAMILLA BORDE VERDE PLANO HETG N°021-0 (62010385).  $ 5.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.822.500 $ 2.822.500
42131603
Blusas o blusones para el personal sanitario200Unidad no definidaSABANA CAMILLA SAMU C/ BORDE AMARILLO ORO SAMU PLANO N°086-0  $ 5.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.129.000 $ 1.129.000
42131603
Blusas o blusones para el personal sanitario500Unidad no definidaSABANA CAMILLA CAE C/ BORDE NARANJA PLANO HETG N°085-0  $ 5.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.822.500 $ 2.822.500
42131603
Blusas o blusones para el personal sanitario500Unidad no definidaSABANA CLINICA ADULTO BORDE ROJO PLANO HETG N°020-0  $ 6.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.005.500 $ 3.005.500
Total Neto $ 18.993.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.608.670
TOTAL OC $ 22.601.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.