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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4891-16-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 4891-13-COT25 ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA Y BOLSO NECESARIA PARA ESTA SEREMI RM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
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R.U.T. |
61.978.780-3 |
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Dirección de Facturación |
AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
136033,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DAVID AND JOSEPH CHILE |
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Razón Social |
DAVID AND JOSEPH COMUNICACIONES CHILE SPA
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R.U.T. |
76.162.059-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DAVID AND JOSEPH CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45121518
| Kits de cámara | 1 | Unidad | SE ADJUNTA REQUERIMIENTO TECNICO | |
$ 715.966,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 715.966
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$ 715.966
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Total Neto
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$ 715.966
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 136.034
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$ 852.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.