Orden de Compra. Nº539778-124-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TECHUMBRE Y BAÑOS 539778-142-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539778-124-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TECHUMBRE Y BAÑOS 539778-142-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.979.480-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.979.480-k
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 587627,44
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141716
Sifones en P10UnidadSIFÓN URINARIO SALIDA 40 MM  $ 21.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.420 $ 212.420
30181503
Duchas10UnidadMONOMANDO LAVATORIO COLOMBA O EQUIVALENTE   $ 9.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.810 $ 95.810
30181503
Duchas20UnidadJUEGO DE DUCHA NEVE-SPIEGEL O EQUIVALENTE   $ 6.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.160 $ 123.160
47131831
Ácido muriático5UnidadACIDO MURIATICO BIDON 5 LITROS  $ 3.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
31201521
Cinta metálica5UnidadCINTA ASFALTICA DE ALUMINIO 20CM X 10 MT DRYKOFITA O EQUIVALENTE  $ 55.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.610 $ 278.610
12352310
Siliconas24UnidadSILICONA SELLADOR GRIS 11 FC SIKAFLEX O EQUIVALENTE  $ 5.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.304 $ 131.304
31161502
Tornillos de anclaje10UnidadTORNILLO AUTOPERFORANTE 3X12 HEX. C/G 100U  $ 7.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.540 $ 73.540
30181503
Duchas10UnidadMONOMANDO DUCHA COLOMBA O EQUIVALENTE  $ 14.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.780 $ 147.780
30181515
Estanque del WC20UnidadFLAPPER P/ESTANQUE WC C/CADENA MET.  $ 961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.220 $ 19.220
30181505
Taza de WC20UnidadTAPA WC COLOMBA O EQUIVALENTE  $ 4.759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.180 $ 95.180
30102212
Plancha de cinc20UnidadPLANCHA DE ZINC PV4 DE 6 METROS X 0.4MM  $ 49.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998.780 $ 998.780
30141502
Colchas aislantes100UnidadESTELAR FIBRA MINERAL 1214X604X15MM   $ 7.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 781.300 $ 781.300
26101615
Alternadores2UnidadCONTACTOR 380V 32A BOBINA 220C ALTERNO  $ 58.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.072 $ 117.072
Total Neto $ 3.092.776
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 587.627
TOTAL OC $ 3.680.403


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.