Orden de Compra. Nº3680-137-AG25 "compra ágil: 3680-124-COT25 Por la compra de incentivos para premiación de los juegos deportivos escolares 2025, según solicitud N°9 23/05/2025 DAEM, CON CARGO A FAEP2024."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3680-137-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3680-124-COT25 Por la compra de incentivos para premiación de los juegos deportivos escolares 2025, según solicitud N°9 23/05/2025 DAEM, CON CARGO A FAEP2024.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA SANTA TERESA #154
Comuna San Esteban
Impuesto 22458
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA TERESA #154
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRESION SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA PRESIÓN SPA
R.U.T. 76.482.476-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRESION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Medallas14UnidadMedalla Bronce Anverso: Logo del DAEM San Esteban Reverso: 3° Lugar Comunal Se adjunta especificaciones  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
49101701
Medallas14UnidadMedalla Plata Anverso: Logo del DAEM San Esteban Reverso: 2° Lugar Comunal Se adjunta especificaciones  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
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Trofeos6Unidad28 cms Campeón Comunal Se adjunta especificaciones   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
49101701
Medallas14UnidadMedalla Oro Anverso: Logo del DAEM San Esteban Reverso: 1° Lugar Comunal Se adjunta especificaciones  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
Total Neto $ 118.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.458
TOTAL OC $ 140.658


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.312.429-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 6.843.964-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.