Orden de Compra. Nº
1306450-25-TD25
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Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1306450-12-FTD25
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1306450-25-TD25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1306450-12-FTD25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CORPORACION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE
R.U.T.
65.065.493-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE
R.U.T.
65.065.493-5
Dirección de Facturación
Antofagasta 545
Comuna
San Antonio
Impuesto
46714,92
Dirección de Envío de la Factura
Antofagasta 545
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Office-Max
Razón Social
SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES Y DE OFICINA LIMITADA
R.U.T.
76.059.035-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Office-Max
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103113
Sincronizadores o kits de chorro de tinta
4
Botella
TINTA EPSON T544120 NEGRO
$ 9.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.940
$ 36.940
44103113
Sincronizadores o kits de chorro de tinta
1
Botella
TINTA EPSON T544320 MAGENTA
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.395
$ 8.395
44103113
Sincronizadores o kits de chorro de tinta
1
Botella
TINTA EPSON T544420 YELLOW
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.395
$ 8.395
44103113
Sincronizadores o kits de chorro de tinta
1
Botella
TINTA EPSON T54420 CYAN
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.395
$ 8.395
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
20
Unidad
PEGAMENTO BARRA STICK FIX 40 GRS.
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.220
$ 45.220
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
6
Unidad
CINTA DE FIJAR DOBLE CONTACTO 24MM 12MT
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.984
$ 3.984
44121618
Tijeras
30
Unidad
TIJERA ESCOLAR 5” COLON
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.340
60121236
Pinceles
10
Kit
SET PINCELES PARA ACRÍLICO 5 UNIDADES ARTEL
$ 4.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.450
$ 44.450
14111525
Papel multiuso
5
Resma
OPALINA CARTA 200 GRS GOFRADA BLANCA
$ 12.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.985
$ 62.985
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Resma
RESMA CARTA MULTIUSO EQUALIT
$ 3.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.764
$ 15.764
Total Neto
$ 245.868
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.715
TOTAL OC
$ 292.583
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.