Orden de Compra. Nº3156-347-AG25 "ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES TONER, TINTA, MOUSE PARA OFICINAS CENTRO NAVAL DE INSTRUCCION DE RECLUTAS, según compra ágil: 3156-310-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE GRUMETES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3156-347-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES TONER, TINTA, MOUSE PARA OFICINAS CENTRO NAVAL DE INSTRUCCION DE RECLUTAS, según compra ágil: 3156-310-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23/C.N.I.R./2025 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO.
Comuna Talcahuano
Impuesto 30460,8
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial T y T
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL T&T LIMITADA
R.U.T. 76.140.062-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial T y T
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner4UnidadTONER Q2612A  $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.160 $ 21.160
44103103
Tóner3UnidadTONER HP MFP M127fn 8   $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.940 $ 14.940
43211708
Trackballs y mouse de computador5Unidadmouse inalambrico color negro (se adjunta fotografia)  $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
43211706
Teclados5Unidadteclado inalambrico color negro (se adjunta fotografia)  $ 6.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.380 $ 33.380
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad5Unidadpad mouse color negro (se adjunta fotografia)  $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.950 $ 15.950
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad5Unidadpad para teclado color negro (se adjunta fotografia)  $ 5.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.390 $ 28.390
44103105
Cartuchos de tinta6PackPACK TINTA 4 COLORES IMPRESORA EPSON T664 (BK-M-Y-C)  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
Total Neto $ 160.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.461
TOTAL OC $ 190.781


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.