Orden de Compra. Nº2711-61-AG25 "911 FMANTENIMIENTO Extintores"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2711-61-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2025
Nombre de la Orden de Compra 911 FMANTENIMIENTO Extintores
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 49/2025 del sistema Gubernamental.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación ARIZTÍA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES,EX-HOSPITAL ANTONIO TIRADO LANAS, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN OVALLE (TERCER PISO)
Comuna Ovalle
Impuesto 7978,1
Dirección de Envío de la Factura ARIZTÍA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES,EX-HOSPITAL ANTONIO TIRADO LANAS, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN OVALLE (TERCER PISO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
911 FMANTENIMIENTO Extintores
Adquisición de extintor, destinados a la escuela los Trigos, O.I. N° 1280, certificado presupuestario N° 49/2025, con cargo a presupuesto Mantenimiento.
Despacho Ariztía poniente #7, esquina pescadores, ilustre municipalidad de Ovalle, departamento de educación (tercer piso)
Horario de atención lunes a jueves de 8:00 a 17:30 hrs  y los viernes de 8:00 a 13:30 hrs.
Compra Ágil: 2711- 354 -COT24
- Enviar factura a correo: mbravo@demovalle.cl, bodega@demovalle.cl
- Indicar icono (aceptada o no aceptada)
- Giro: otras actividades de la administración pública

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingenieria y Servicios Fire
Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS FIRE SPA
R.U.T. 77.135.328-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingenieria y Servicios Fire
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1UnidadEXTINTOR 10 PQS NUEVO, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA VIGENTE  $ 41.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.990 $ 41.990
Total Neto $ 41.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.978
TOTAL OC $ 49.968


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.961.966-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.961.966-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.961.966-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.483.356-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 11.733.706-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.623.919-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.135.328-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.615.160-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.